目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)主要职能
巴彦淖尔市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的集中统一领导。
(二)主要职责
1.协助起草国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作地方性相关政策。研究地方商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。
2.负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。
5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品日常监管。依法对成品油流通进行监督管理。
6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家和自治区对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家和自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理有关规定。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,在权限范围内负责上级商务部门授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。
7.执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。按照有关要求负责全市会展业促进与管理工作。
8.根据授权代表巴彦淖尔市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。
9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与上级商务部门涉及我市的经贸谈判。
10.负责全市对外经济合作工作,加强与蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家和自治区对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担巴彦淖尔市对外援助工作职责和上级商务部门对外援助项目。
11.指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立,变更等事项的审批和备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导地区各类经济技术开发区边境(跨境)经济合作区的有关工作。
12.完成市委、政府交办的其他任务。
13.有关职责分工。
与市市场监督管理局的职责分工
(1)与市场监督管理局在市场经济秩序、酒类流通、药品流通管理等方面的职责分工。商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法,承担全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作;负责酒类流通监管和酒类食品安全。负责配合执行药品流通发展规划和政策,以及药品流通监管工作。
(2)与市场监督管理局(知识产权局)在知识产权方面的职责分工。知识产权局负责统筹协调涉外知识产权事宜。商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。
与市发改委(市粮食和物资储备局)市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。
(1)商务局负责肉类储备管理。
(2)供销合作联社负责边销茶储备管理。
(3)发改委(粮食和物资储备局)负责其他重要消费品储备管理。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、市场体系建设和消费促进科、流通业和电子商务发展科、对外经贸合作科、外商投资和行政审批科、党建和考核管理办公室。本部门下属单位包括:巴彦淖尔市商务局本级和巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心。
2.从决算单位构成看,纳入本部门决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:巴彦淖尔市商务局本级和巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心。详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市商务局本级 |
行政单位 |
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2 |
巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度部门主要工作完成情况
(一)聚焦“五大任务”新部署,推动桥头堡建设提质升级。
一、主动有为抓好自贸区创建工程。紧紧把握自贸区创建机遇,以创促建,扩大自贸试验区制度创新成果复制推广力度,统筹抓好口岸打造、开放平台能级提升、腹地园区建设、中欧班列提质扩容,提升对外开放的能级和水平。
二、科学统筹年度重点任务。按照“指向明、量化实”原则,全面梳理三年方案重点任务进展,合理制定 2024 年过渡衔接重点任务清单,为全面完成建设国家向北开放重要桥头堡各项任务奠定坚实基础。
三、全面强化督查调度力度。细化工作台账,强化工作调度,建立多部门协同督查督办机制,聚焦“酒肉穿肠过”重难点问题,加大专项督查力度,加强专项工作成效、典型经验和成功做法宣传报道,营造比学赶超工作氛围,推动各项任务加快落地。
(二)开展消费促进提升行动,促进服务业优质高效发展。
一、营造浓厚消费氛围。把握市场新趋势,提振住房、汽车、家电等大宗消费,抢抓传统节日消费热点,串联迎新、暖春、盛夏、金秋、银冬五个消费季,开展贯穿全年各类消费促进活动 600 场,营造“月月有主题、周周有促销”的消
费环境。
二、深度挖掘消费潜力。以商务部“2024 消费促进年”为主线,推动线上直播带货、社交电商、社群团购等消费新业态快速发展,紧抓线下露营经济、夜间经济、外摆经济等消费新场景提档升级;把握商旅文体消费新趋势,培育智能家居、文娱旅游、国货“潮牌”等新型消费;深度挖掘本土“老字号”资源,加大营造老字号消费氛围,培育壮大在文化传承和经济增长示范引领作用;充分挖掘城乡市场需
求,不断扩大数字、绿色、文化、体验消费,为全市消费品市场增活力添动力。
三、推进电商扩面提质。积极创建自治区级电子商务示范基地,实施 1-2 个电商化改造项目,加快网红直播带货业态提质扩面,打造本土网红,策划实施黄河
流域生态公益直播带货活动,推动京蒙协作好物网购节活动常态化,将河套好物推向全国,走向世界。
四、加快商贸载体提档升级。继续推动首店首发经济发展,推动落实县域商
业体系项目建设,全力申报乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县域商业体系建设试点县项目,完成乌拉特中旗国家级电子商务进农村示范项目,积极争取内贸流通专项资金,支持星级农贸市场创建和农贸市场升级改造,推动家政服务业提质扩容,积极申报生活必需品流通保供体系项目建设。
(三)促进外贸外资稳中提质,加快发展高水平开放型经济。
一、持续扩大外贸规模。高质量办好全区稳外贸外资工作现场会,推动自治区外贸稳规模优结构 32 条政策措施落实落地,用好“蒙商丝路行”平台,加强与俄蒙、中亚、中东等地区的经贸合作,畅通企业稳订单、拓市场渠道。巩固壮大新业态新模式,积极招引国内跨境电商行业领军企业在我市设立运营服务中心,积极孵化培育新业态主体,争取跨境电商出口突破 1 亿元;巩固扩大海外仓规模,年内新增1-2 个海外仓,服务重点内外贸企业 50 家以上,新增进出口额 2 亿元。加快培育新动能,积极争取县域外经贸破零增量示范项目,挖掘出口增长点;深入实施内外贸一体化行动,争取新增 2 个自治区级内外贸一体化试点基地、10 个试点企业。
二、提升双向投资水平。认真落实《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》,高质量抓好招引项目库建设,积极参与、举办各类外资招商引资活动,拓展引资来源地。持续发挥《巴彦淖尔市外资企业全流
程服务体系工作方案》和外商投资企业圆桌会议作用,加强外资企业供需对接,切实提升服务外商投资企业能力水平,各地要摸清辖区存量外资企业底数,引导有潜力的企业扩大地区实际使用外资增量(通过外方股东以分配利润再投资、已登记外债转增注册资本、资本公积金或盈余公积金转增注册资本等方式)。要提升外贸包保服务实效,用好国内国际两个市场、两种资源,重点在俄罗斯、蒙古和哈萨克斯坦等国拓展现代农业、能源资源、装备制造等领域的经贸合作,10高标准建设 4 个国家级、3 个自治区级农业国际贸易高质量发展基地,提升进口资源回运量和落地加工规模,促进内外贸一体化发展。
三、增强外贸竞争力。有效发挥籽仁类产品技术性贸易措施研究评议基地作用,指导制定相关技术规程标准,提升全市籽仁加工内外贸企业产品质量稳定性。积极
开展培育海关 AEO 认证企业,支持企业不断优化企业管控体系,加强“三同”企业和产品信息推介,确保内外销产品质量检测认证规则对接和结果互信互认。持续做好商事法律认证服务,拓展商事法律服务领域,做好 RCEP 优惠原产地证签证授权和证书签发、营商环境监测站和服务外资企业专班工作。
四、推动开放平台提质升级。深挖用足 B 型保税物流中心功能定位,积极引进跨境电商零售进口项目,以“前店后仓”模式设立跨境 O2O 体验店,实现跨境电商 1210 保税备货业务正式开通。借助商务部二手车试点全面放开政策,积极争取开通二手车和二手工程机械出口。推动“乌拉特号”提质扩容,完善金浩特铁路物流园区配套基础设施,加快国际陆港项目建设,加强与天津港口合作,扩大铁海联运适用范围。
(四)实施党建引领提质工程,持续加强干部队伍作风建设。
一、加强政治建设。坚持以高质量党建引领商务高质量发展,全面学习、把握、落实党的二十大精神、二十届二中全会精神,把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最根本的要求摆在首位,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,持续深化政治机关建设,11不断提高党员干部的政治“三力”,着力把习近平总书记重要讲话、重要指示精神转化为推动全市商务发展的实际行
动,转化为履职尽责的强烈担当。
二、全面从严治党。巩固拓展主题教育成果,严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”,认真贯彻民主集中制,深入推进党风廉政建设和反腐败工作。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,坚持厉行勤俭,继续“过紧日子”,加强新时代廉洁文化建设。
三、铸牢一条主线。牢固树立铸牢中华民族共同体意识,常态化开展铸牢中华民族共同体理论学习教育,发挥商贸流通优势,广泛发动经营主体开展“三个离不开”、“四个共同”、“四个与共”、“五个认同”、“五观”和“七个
作模范”宣传,感党恩、听党话、跟党走,争创自治区民族团结进步示范单位、全市北疆模范机关,争当铸牢中华民族共同体意识的排头兵。四是改进作风建设。强化“七个意识”,坚守为民情怀,充分发挥商务发展在扩大社会就业、增加居民收入、提升居民生活水平等方面的促进作用。坚持领导带头、以上率下,做到“我开的会我贯彻、我承诺的我落实、我制定的我兑现、我做的调研我推动”,牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,拿出“每天都是节点、全年都是冲刺”的拼劲韧劲,大力营造敢担当、愿干事、能成事的浓厚氛围。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度收入、支出决算总计均为 13214.49万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 12303.11万元,增长 1349.94%,变动原因:政府性基金增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 11423.43万元,增长637.80%。其中:
(一)收入决算总计 13214.49万元。包括:
1.本年收入决算合计 13214.49万元。与上年决算相比,增加 11423.43万元,增长 637.80%,变动原因:政府性基金增加。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 13214.49万元。包括:
1.本年支出决算合计 13214.49万元。与上年决算相比,增加 11423.43万元,增长 637.80%,变动原因:政府性基金增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度本年收入决算合计 13214.49万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 4055.31万元,占 30.69%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 9159.18万元,占 69.31%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年事业收入 0万元,占 0%;
本年经营收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
本年其他收入 0万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度本年支出决算合计 13214.49万元,其中:
本年基本支出 501.93万元,占 3.80%;
本年项目支出 12712.57万元,占 96.20%;
本年上缴上级支出 0万元,占 0%;
本年经营支出 0万元,占 0%;
本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 13214.49万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 12303.11万元,增长 1349.94%,变动原因:政府性基金增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 11423.43万元,增长 637.80%,变动原因:政府性基金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 4055.31万元。与年初预算 911.38万元相比,完成年初预算的 444.96%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 406.86万元,与年初预算相比增加 25.52万元。其中:
1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算218.09万元,支出决算243.36万元,完成年初预算的111.59%。决算数与年初预算数的差异原因:人员经费增加。
2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算44万元,支出决算44.46万元,完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数的差异原因:项目支出增加。
3.商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算119.24万元,支出决算119.04万元,完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员变动。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 74.92万元,与年初预算相比增加2.37万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算22.03万元,支出决算24.27万元,完成年初预算的110.17%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有在职人员转退休。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算9.84万元,支出决算15.59万元,完成年初预算的158.43%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有在职人员转退休。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算34.63万元,支出决算31.16万元,完成年初预算的89.98%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有在职人员转退休,养老保险支出减少。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算3.9万元,支出决算3.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 30.32万元,与年初预算相比增加 2.42万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算12.07万元,支出决算13.09万元,完成年初预算的108.45%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度医疗保险缴费基数增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算6.64万元,支出决算6.77万元,完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度医疗保险缴费基数增加。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算9.19万元,支出决算10.46万元,完成年初预算的113.82%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度公务员医疗补助缴费基数增加。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 34.29万元,与年初预算相比减少2.47万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算36.76万元,支出决算34.29万元,完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有在职人员转退休,住房公积金支出减少。
(五)商业服务业等支出(类)
商业服务业等支出(类)决算数为 3440.82万元,与年初预算相比增加3116.09万元。其中:
1.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算323万元,支出决算3121.79万元,完成年初预算的999.5 %。决算数与年初预算数的差异原因:项目支出增加。
2.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算1.73万元,支出决算319.03万元,完成年初预算的18441.04 %。决算数与年初预算数的差异原因:项目支出增加。
(六)粮油物资储备支出(类)
粮油物资储备支出(类)决算数为 3440.82万元,与年初预算相比增加3116.09万元。其中:
1.重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算68.1万元,支出决算68.1万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 501.93万元,其中:
(一)人员经费 455.65万元。主要包括:基本工资112.01万元、津贴补贴91.83万元、奖金14.33万元、绩效工资16.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.16万元、其他社会保障缴费3.9万元、职工基本医疗保险缴费19.86万元、公务员医疗补助缴费10.46万元、住房公积金34.29万元、其他工资福利支出79.08万元、退休费39.87万元、生活补助1.97万元。
(二)公用经费 46.28万元。主要包括:办公费9.54万元、水费0.34万元、电费2.67万元、邮电费1.9万元、取暖费4万元、物业管理费2万元、劳务费1.9万元、委托业务费1万元、工会经费4.71万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他交通费用15.26万元、其他商品和服务支出1.44万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3553.39万元,其中:
(一)工资福利支出 0万元。
(二)商品和服务支出 497.59万元。主要包括:办公费1万元、印刷费3万元、差旅费24.47万元、因公出国(境)费用1.07万元、培训费22.3万元2、公务接待费0.3万元、委托业务费434.83万元、公务用车运行维护费0.13万元、其他交通费用9.98万元、其他商品和服务支出0.5万元。
(三)资本性支出 2.99万元。主要包括:办公设备购置2.99万元。
(四)对个人和家庭的补助 2577.71万元。主要包括:其他对个人和家庭的补助2577.71万元。
(五)对企业补助 475.1万元。主要包括:费用补贴475.1万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.47万元,支出决算 2.47万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 1.07万元,支出决算 1.07万元,完成预算的 100.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算 1.11万元,支出决算 1.11万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.30万元,支出决算 0.30万元,完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.47万元,支出决算 2.47万元,与预算差异原因:无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 2.47万元。因公出国(境)费支出 1.07万元,占 43.20%;公务用车购置及运行维护费支出 1.11万元,占 44.67%;公务接待费支出 0.30万元,占 12.13%。其中:
1.因公出国(境)费支出 1.07万元,全年出国(境)团组1 个,累计1 人次。与上年决算相比,减少4.53万元,下降80.92%,变动原因:23年付沙特阿拉伯公出花费5.6万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.11万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出 1.11万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比,减少1.39万元,下降55.74%,变动原因:本年度压缩了公车维护费用。
3.公务接待费支出 0.30万元。其中:国内公务接待支出 0.30万元,接待4 批次,29 人次,开支内容:接待新疆、赤峰团队调研;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,减少0.17万元,下降36.32%,变动原因:本年度无国(境)外公务接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 9159.18万元。与上年决算相比,增加 9159.18万元,增长 0%,变动原因:本年度支付了汽车置换更新费用,其中:
(一)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)支出9159.18万元,主要用于汽车置换更新费用。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度公用经费支出决算 46.28万元,与上年决算相比,增加 4.76万元,增长 11.45%,变动原因:业务需求扩大,费用增加。其中,机关运行经费支出决算 35.69万元。比上年决算相比,增加 2.72万元,增长8.25%,变动原因:业务需求扩大,费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度政府采购支出总额 331.16万元,其中:政府采购货物支出 3.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 327.93万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市商务局部门 截至2024年12月31日,本部门共有车辆 3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市商务局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目14个,二级项目0个,共涉及资金3553.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目3个,其中,一级项目 3 个,二级项目0个,共涉及资金9159.18万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“支持大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债资金项目”、“跨境电商发展资金项目”、“家电依旧换新项目”“2024中央汽车以旧换新补贴项目”“2024年招引外资宣传专项资金项目”等 14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1644万元,政府性基金支出7812.3万元。其中,对“支持大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债资金项目”、“跨境电商发展资金项目”、“家电依旧换新项目”“2024中央汽车以旧换新补贴项目”“2024年招引外资宣传专项资金项目”等项目开展绩效评价。从评价情况看,以上项目已按时完成了年初制定的各项目标,且在实施过程中严格遵循预算规范,资金使用高效透明,有效助力于资源的均衡配置。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市商务局部门 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.支持大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.72分。全年预算数为8868.75万元,执行数为7812.3万元,完成预算的88.09%。项目绩效目标完成情况:2024年家电以旧换新3.65万台,核销补贴资金2554.37万元,带动消费1.34亿元,电动自行车以旧换新1522辆,核销补贴资金79.75万元,带动消费262万元。汽车报废更新审核通过3559辆,核销补贴资金6396万元,拉动消费3.9亿元,汽车置换更新审核通过3593辆,核销补贴资金5105.6万元,拉动消费5.93亿元。发现的主要问题及原因:企业对政策理解、准备不足,流程意识薄弱。下一步改进措施:继续落实好国家消费品以旧换新相关政策,加大宣传力度,扩大参与企业范围,优化资金补贴流程,让更大消费者得到真金白银的实惠。
2.跨境电商发展资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为127万元,执行数为127万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目总投资1898万元(其中体验店投资326万元),通过“前店后仓+保税备货”模式,在维多利商业综合体跨境电商零售进口商品展示体验店(店铺面积240多平方米)。发现的主要问题及原因:项目实施与效果评估的斜街、监管不够到位。下一步改进措施:细化项目实施节点,加强全流程监管与效果追踪。
3.家电依旧换新项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为316万元,执行数为316万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:2024年深入推进家电依旧换新工作,家电以旧换新3.65万台,核销补贴资金2554.67万元,带动消费1.34亿元。发现的主要问题及原因:补贴发放流程繁琐,对中小企业配套支出不足。下一步改进措施:优化补贴流程,加快资金拨付,缓解企业垫资压力。
4.2024中央汽车以旧换新补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为1191万元,执行数为1191万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年汽车报废审核更新通过3559辆,核销补贴资金6396万元,拉动消费3.9亿元。发现的主要问题及原因:中小门店更新成本压力大,项目参与度低。下一步改进措施:提高补贴额度,增设分期补贴等方式,降低中小门店参与门槛。
5.2024年招引外资宣传专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金主要用于制作吸引外资宣传片,同时利用河套微传媒、巴彦淖尔交通广播等微信公众号以及我市95.8交通广播等多种形式新媒体宣传我市“两个基地、四个集群”和重点产业链以及服务外资企业政策,为政府和外资企业搭配合作交流平台,发挥桥梁纽带作用。发现的主要问题及原因:宣传内容同质化,对重点产业、区位优势凸显不足。下一步改进措施:聚焦外资关切,定制产业、政策等特色宣传内容。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度) |
|
|
项日名称 |
支持大规模设备更新和消费品以H换新超长期特别国债资金 |
|
|
上管部门 |
巴彦掉尔市向芳局(部门 |
实施单位 |
巴彦淖尔市商务局 |
|
|
项11资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率( % ) |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
8868.75 |
7816.7 |
10 |
88.14 |
8.81 |
|
|
其中:财政拨款 |
0 |
868.75 |
7816.7 |
_ |
88.14 |
一 |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
一 |
|
|
年度总体日标 |
预期口杯 |
实际完成情况 |
|
|
保障单位日常运转,提高预算编制质量.严格执行预算 |
2024年家电以旧换新3.65万台,核销补贴资金2554.37万元,带动消费1.34亿元居全区第八。电动自行车以旧换新1522辆,核销补贴资金79.75万元带动消费262万元。电动自行车核销金额和换新数量均居全区第一。汽车报废更新审核通过3559辆汽车,核销补贴资金6396万元,拉动消费19亿元。汽车置换更新审核通过3593辆汽车,核销补贴资金51056万元,拉动消费59元。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
政策实施期间汽车置换更新数量 |
正向 |
大于等于 |
1500 |
3593.00 |
辆 |
3 |
3 |
无 |
|
|
政策实施期问实现报疲汽车回收量 |
正向 |
大于等于 |
7000 |
1342200 |
辆 |
5 |
5 |
无 |
|
|
实现废旧电动车回收量 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
0.00 |
辆 |
5 |
0 |
无 |
|
|
家电以旧换新销售量同比增长 |
正向 |
大于等于 |
8 |
10.00 |
% |
2 |
2 |
无 |
|
|
质量指标 |
参与汽车以旧换新主体数量 |
正向 |
大于等于 |
30 |
101.00 |
家 |
5 |
5 |
无 |
|
|
参与电动车以旧换新主体数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
1300 |
家 |
5 |
5 |
无 |
|
|
参与家电以旧换新主体数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
51.00 |
家 |
5 |
5 |
无 |
|
|
时效指标 |
项目完成进度 |
正向 |
等于 |
100 |
10000 |
% |
5 |
5 |
无 |
|
|
资金拨付进度 |
正向 |
等于 |
100 |
10JX |
免 |
5 |
5 |
无 |
|
|
成本指标 |
汽车报废更新超长期国债资金投入 |
正向 |
等于 |
4080 |
4080.00 |
万元 |
25 |
25 |
无 |
|
|
汽车置换更新超长期国债资全投入 |
正向 |
等于 |
3264 |
3264.00 |
万元 |
2.5 |
2.5 |
无 |
|
|
家电以旧换新超长期国债资金投入 |
正向 |
等于 |
1368 |
1368.00 |
万元 |
2.5 |
25 |
无 |
|
|
电动自行车以阳换新超长期国债资金投入 |
正向 |
等于 |
156.75 |
150.12 |
万元 |
2.5 |
2.39 |
无 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参与电动自行车以旧换新主体销售量较去年增加 |
正向 |
大于等于 |
8 |
10.00 |
% |
5 |
5 |
无 |
|
|
家电以旧换新销售额同比增长 |
正向 |
大于等于 |
8 |
10.00 |
% |
5 |
5 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
促进家电及电动自行车消费市场活跃 |
定性 |
|
积极影响 |
积极影响 |
|
5 |
4 |
无 |
|
|
生态效益指标 |
政策实施期间新能源汽车销售量占比 |
正向 |
大于等于 |
60 |
54.10 |
% |
10 |
9.02 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对消费者消费意愿的影响 |
定性 |
|
积极影响 |
积极影响 |
|
5 |
4 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
项目实施服务企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85.00 |
% |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
96.72) |
|
|
|
项目支出绩效自评表 (2024年度) |
|
项日名称 |
跨境电商发展资金 |
|
主管部门 |
巴彦淖尔市商务局(部门) |
实旅单位 |
巴彦踔尔市商务局 |
|
项日资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
年度资金总额 |
0 |
127 |
127 |
10 |
100 |
10 |
|
其中:财政拔款 |
0 |
127 |
127 |
— |
100 |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
一 |
|
— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
— |
|
年度总体日标 |
预期日标 |
实际完成情况 |
|
日标1:支持建设跨境电商家售进口商品展示体验店、开展“网购保税进口”零售业务。 日标2:发展壮大跨境电商业务和交易规模,培育跨境电商市场主体做大做强,推动全市跨境电商进出口贸易均衡发展。 |
天贸跨境新零售020体验中心项目,运营方为内蒙古天贸科贸有限公司,经核实已办理跨境电商收发货人备案并完成海关监管仓、020展示体验店项目规划。具备开展“网购保税进口”零售业务条件该项目总投资1898万元(其中体验店投资326万元),通过“前店后仓+保税备货”模式,在维多利商 业综合体跨境电商零售进口商品展示体验店(店铺面积240多平方米)。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
T隔差原因分析及改进 措旅 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培育跨境电商企业 数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
5.00 |
家 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
开展跨境电商人才 培训和交流对接活 动 |
定性 |
|
每年不少于砌 |
2 |
|
5 |
4 |
无编差 |
|
质量指标 |
跨境电商业务实际 交易额 |
定性 |
|
不低于全区平均水平 |
不低于全区平均水平 |
|
10 |
10 |
无偏差 |
|
跨境电子商务平台 及相关信息系统建 设 |
定性 |
|
不少于1个 |
1 |
|
5 |
4 |
无偏差 |
|
时效指标 |
市级拨付自治区财 政专项资金比例 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
染 |
5 |
5 |
无偏差 |
|
资金拨付时效性 |
定性 |
|
当年 |
当年 |
|
5 |
5 |
无偏差 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
127 |
127.00 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 |
|
支持天贸跨境新零 售体验中心项目 |
正向 |
等于 |
127 |
127.00 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
培育跨境电商示范 项目和示范企业 |
正向 |
大于等于 |
2 |
5.00 |
个 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
社会效益指标 |
跨境电商平台服务 企业数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.00 |
家 |
10 |
9 |
无偏差 |
|
跨境电商发展环境 |
定性 |
|
改善 |
改善 |
|
5 |
4 |
无偏差 |
|
可持续影响指标 |
跨境电商未来可持 续发展的影响 |
定性 |
|
积极 |
积极 |
|
5 |
4 |
无偏差 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得服务的跨境电 商企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.,00 |
% |
10 |
9 |
无偏差 |
|
总分 |
100 |
94.00 |
|
|
项目支出绩效自评表 (2024年度) |
|
质名称 |
家电以妇换新补贴项目 |
|
主管部门 |
凹享漳尔市商务局(部门) |
实地单位 |
巴意掉尔市喜务局 |
|
通日资金 (万元) |
|
年利预算数 |
全年换算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率( % ) |
得分 |
|
年度责金总额 |
0 |
316 |
316 |
t0 |
100 |
10 |
|
其中:财政拨款 |
0 |
316 |
16 |
|
100 |
— |
|
1年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
… |
|
|
预期目标 |
实降壳成情况 |
|
年度总体日标 |
保障单位口常运转,提高预算编制臣量。广格执行预算 |
2024年市喜务局深入措进家电以旧换新工作。2024年家电以旧换新3.65万台,销补贴资金2564.67万儿。带动消费1.34亿九。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标作质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
廿量单位 |
分值 |
得分 |
面规草四分析及改进 a |
|
峡效标 |
产出指标 |
数量指标 |
废归家电扫收世较 去年增加 |
正向 |
大于等于 |
8 |
8.00 |
保 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
开展家电以旧换新 活动 |
正向 |
太干等于 |
1 |
3.00 |
场 |
5 |
5 |
无偏差 |
|
质量指标 |
以妇换新家电销典 量较去年增加 |
正向 |
大于等于 |
8 |
38.00 |
保 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
参与家电以旧换新 企业数城 |
正向 |
大于等于 |
8 |
5100 |
个 |
5 |
5 |
无偏差 |
|
时效指标 |
项目定成进腹 |
定性 |
|
按时完成 |
按时完成 |
|
5 |
5 |
无偏差 |
|
财政拨付进度 |
定性 |
|
按叶完成 |
当年出付 |
|
5. |
5. |
4.偏差 |
|
成本指标 |
首治区资金投人 |
正向 |
等于 |
316 |
316.00 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 |
|
企业资金投人 |
定性 |
|
自愿熙配 |
自 愿配 |
|
5 |
5 |
无偏差 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
以旧换新家电销售额增速 |
正向 |
大于等于 |
5 |
38.00 |
% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
社会效益指标 |
促进家电消费市场 活跃 |
定性 |
|
积极影响 |
积极影响 |
|
10 |
9. |
无偏差 |
|
可持续影响指标 |
对消费者消费意思 的影响 |
定性 |
|
积极影响 |
积极影响 |
|
10 |
9 |
无偏差 |
|
意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施服务企业 满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85.00 |
% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
总分 |
100 |
98.00 |
|
|
项目支出绩效自评表 (2024年度) |
|
项目名称 |
2024年中央汽车以旧换新补贴 |
|
主管部门 |
巴彦淖尔市商务局(部门) |
实施单位 |
巴彦淖尔市商务局 |
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
年度资金总额 |
o |
1191 |
1191 |
10 |
100 |
10 |
|
其中:财政拨款 |
0 |
1191 |
1191 |
…- |
100 |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
_ |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
一 |
0 |
|
|
年度总体目标 |
预期日标 |
实际完成情况 |
|
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
2024年汽车报废更新审核通过3559辆,核销补贴资金6396万元,拉动消费3.9亿元,中央专项资金1191万元已全部使用完毕。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
报废并更新汽车数量 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
3559 |
辆 |
10 |
10 |
无 |
|
新增新能源乘用车 |
正向 |
大于等于 |
700 |
211500 |
辆 |
5 |
5 |
无 |
|
质量指标 |
汽车销售企业市场活力增加 |
定性 |
|
稳步提升 |
稳步提升 |
|
10 |
9 |
无 |
|
汽车消费品牌供给丰富性 |
定性 |
|
逐渐丰富 |
逐渐丰富 |
|
5 |
4 |
无 |
|
时效指标 |
汽车以旧换新资金拨付时间 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20 |
工作日 |
5 |
5 |
无 |
|
汽车以旧换新申请审核时间 |
反向 |
小于等于 |
15 |
15 |
工作日 |
5 |
5 |
无 |
|
成本指标 |
新购新能源乘用车补贴成本 |
正向 |
大于等于 |
20000 |
20000 |
元 |
5 |
5 |
无 |
|
新购燃油乘用车补贴成本 |
正向 |
大于等于 |
15000 |
15000 |
元 |
5 |
5 |
无 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
汽车以旧换新销售额 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
39000 |
万元 |
5 |
5 |
无 |
|
社会效益指标 |
促进居民绿色消费意识提升 |
定性 |
|
逐步提升 |
逐步提升 |
|
5 |
4 |
无 |
|
生态效益指标 |
新能源汽车占有率增加 |
定性 |
|
逐步提升 |
逐步提升 |
|
10 |
9 |
无 |
|
可持续影响指标 |
对消费者绿色意愿的影响 |
定性 |
|
积极影响 |
积极影响 |
|
10 |
9 |
无 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85 |
% |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
95.00 |
|
|
项目支出绩效自评表 (2024年度) |
|
项目名称 |
2024年招引外资宣传专项资金 |
|
主管部门 |
世彦漳尔市商务局(部f¹) |
实施单位 |
巴彦淖尔市商务局 |
|
巩日资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(畅, |
得分 |
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
|
其中:财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
_ |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
一 |
0 |
—— |
|
年度总体日标 |
预期目标 |
实际完或情况 |
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通过制作外资招商引资宣传片,利用河套微传媒、“巴彦淖尔交通广插”微信公众号以及我市95.8交 通广播等多种形式新肆体宣传我市“两个基地、四个集群”和重点产业链以及服务外资企业玫策.为 政府和外资企业搭建交流合作平台,发挥桥梁组带作用、 |
利用2022年第一批中央外经贸发展专项资金中部分加万元用于开展吸引外资宣传合作项目项日资金 主要用于制作吸引外资宣传片,同时利用河套微传媒。“巴彦洹尔交通广播”微信公众号以及我市 95.8交通广播等多种形式新媒体宜传我市“两个基地,四个集”和重点产业链以及服务外资企业政 策,为政府和外资企业搭建交流合作平台,发挥桥梁组带作用 |
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绩效指标 |
一级指标 |
级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分佃 |
得分 |
T限差原因分析及改进 措施 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
制作吸引外资宣传片 |
正向 |
等于 |
1 |
1.00 |
部 |
5 |
5 |
无偏差 |
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河套微传媒全年推 送图文信息 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.00 |
条 |
5 |
5 |
无偏差 |
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短视频播出 |
正向 |
等于 |
4 |
4.00 |
条 |
5 |
5 |
无偏差 |
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质量指标 |
宣传片制作 |
定性 |
|
达到预期效果 |
达到 |
|
19 |
10 |
无编差 |
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短视频制作 |
定性 |
|
达到要求 |
达到 |
|
5 |
4 |
无偏差 |
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时效指标 |
资金拔付 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
无偏差 |
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宣传片制作完成时间 |
定性 |
|
10月底前 |
按时 |
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|
4 |
无偏差 |
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成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
10 |
10.0C |
万元 |
|
5 |
无偏差 |
|
宣传片制作成本 |
正向 |
大于等于 |
5 |
10.00 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
外资企业综合实力 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
10 |
9 |
无偏差 |
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社会效益指标 |
对外资企业发展带 动就业和地方经济 社会发展 |
定性 |
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带动 |
戴冬梅 |
|
10 |
9 |
无偏差 |
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可持续影响指标 |
持续改善我市外资 发展营商环境 |
定性 |
|
持续改善 |
改善 |
|
10 |
7 |
无偏差 |
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满意度指标 |
限务对象满意度指标 |
外资企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
86.60 |
第 |
10 |
9 |
无偏差 |
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总分 |
100 |
92.00 |
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(三)部门项目绩效评价结果。
以支持大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债资金项目为例,该项目绩效评价综合得分为90.72分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨美婷 联系电话:0478-8922601
第五部分 部门决算表
见附件。