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发布时间: 2026-09-07 11:21
来源: 巴彦淖尔市
2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)公开报告
单位名称:
单位负责人:
财务负责人:
编制人:
报送日期:
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的集中统一领导。
1、协助起草国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作地方性相关政策。研究地方商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。
2、负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。
4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。
5、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流 通管理,建立健全生活必需品应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品日常监管。依法对成品油流通进行监督管理。
6、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家和自治区对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家和自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理有关规定。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,在权限范围内负责上级商务部门授权的防扩散等与国家 安全相关的进出口许可证管理工作。
7、执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。按照有关要求负责全市会展业促进与管理工作。
8、根据授权代表巴彦淖尔市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。
9、落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与上级商务部门涉及我市的经贸谈判。
10、负责全市对外经济合作工作,加强与蒙古国和“一带 一路”沿线国家的经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担巴彦淖尔市对外援 助工作职责和上级商务部门对外援助项目。
11、指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立,变更等事项的审批和备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导地区各类经济技术开发区边境(跨境)经济合作区的有关工作。
12、在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。
13、完成市委、政府交办的其他任务。
14、贯彻落实中央关于口岸工作方针政策和自治区党委、政府关于口岸工作的决策部署,研究拟订市委、政府关于口岸工作政策和制度,组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等相关工作,参与 “ 一带一路”建设和中蒙俄经济走廊推动工作与沿线国家和地区的口岸合作事项,负责全市向北开放以及与蒙古国合作机制等相关工作”职责。
15、有关职责分工。
与市市场监督管理局的职责分工
(1) 与市场监督管理局在市场经济秩序、酒类流通、药品流通管理等方面的职责分工。商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法,承担全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作;负责酒类流通监管和酒类食品安全。负责配合执行药品流通发展规划和政策, 以及药品流通监管工作。
(2)与市场监督管理局(知识产权局)在知识产权方面的职责分工。知识产权局负责统筹协调涉外知识产权事宜。商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。
与市发改委(市粮食和物资储备局)市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。
(a)商务局负责肉类储备管理。
(b)供销合作联社负责边销茶储备管理。
(c)发改委(粮食和物资储备局)负责其他重要消费品储备管理。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工,本单位机构内设科室 6 个:办公室、市场体系建设和消费促进科、口岸服务中心、对外经贸合作科、外商投资和行政审批科、口岸管理科。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 巴彦淖尔市商务局本级。详细情况见表:
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部门名称 |
部门性质 | |
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1 |
巴彦淖尔市商务局(本级) |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年度单位主要工作完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神,深入落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神,按照自治区党委“1571”工作部署和市委五届十次全会精神,以“牢记嘱托、感恩奋进”为强大政治引领,以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚持商务工作“三个重要”定位,着力推动商务工作高质量发展,积极主动担当作为,持续提升口岸开放能级,扩大对外交流渠道,深化对内合作,激发市场消费活力,在建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”上展现新作为,推动“十五五”高质量发展开好局、起好步,为不断书写中国式现代化巴彦淖尔新篇章作出新的更大贡献。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度收入、支出决算总计均为 32024.40万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 31559.31万元,增长 6785.71%,变动原因:资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 18977.42万元,增长 145.45%。其中:
(一)收入决算总计 32024.40万元。包括:
1.本年收入决算合计 31998.41万元。与上年决算相比,增加 18951.43万元,增长 145.26%,变动原因:资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出增加。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 25.99万元。与上年决算相比,增加 25.99万元,增长 0%,变动原因:行政运行结转结余23.9万元、养老保险2.08万元。
(二)支出决算总计 32024.40万元。包括:
1.本年支出决算合计 31998.41万元。与上年决算相比,增加 18951.43万元,增长 145.26%,变动原因:资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 25.99万元。结转和结余事项:行政运行结转结余23.9万元、养老保险2.08万元。与上年决算相比,增加25.99万元,增长 0%,变动原因:行政运行结转结余23.9万元、养老保险2.08万元。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级) 2025年度本年收入决算合计 31998.41万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入 9919.56万元,占 31.00%;
政府性基金预算财政拨款收入 22078.84万元,占 69.00%;
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
上级补助收入 0万元,占 0%;
经营收入 0万元,占 0%;
附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
其他收入 0万元,占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度本年支出决算合计 31998.41万元,其中:
基本支出 329.90万元,占 1.03%;
项目支出 31668.51万元,占 98.97%;
上缴上级支出 0万元,占 0%;
经营支出 0万元,占 0%;
对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 31998.41万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 31533.32万元,增长6780.12%,变动原因:资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加18951.43万元,增长 145.26%,变动原因:资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 9919.56万元。与年初预算 465.08万元相比,完成年初预算的 2132.85%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 635.17万元,与年初预算相比增加 331.81万元。其中:
1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算223.36万元,支出决算232.94万元,完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数的差异原因:零星增资。
2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算80万元,支出决算402.23万元,完成年初预算的502.78%。决算数与年初预算数的差异原因:项目支出增加。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 50.97万元,与年初预算相比增加 0.48万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算25.42万元,支出决算16.93万元,完成年初预算的78.1%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员变动。
2.行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.59万元,支出决算3.53万元,完成年初预算的136.29%。决算数与年初预算数的差异原因:其他社会保障和就业支出缴费基数增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算22.48万元,支出决算21.02万元,完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有在职人员转退休。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算9.5万元,完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因:周强职业年金做实缴费。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 21.09万元,与年初预算相比增加1.77万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算12.84万元,支出决算13.56万元,完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数的差异原因:基本医疗保险缴费基数增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算6.48万元,支出决算7.53万元,完成年初预算的116.2%。决算数与年初预算数的差异原因:公务员医疗补助缴费基数增加。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)
资源勘探工业信息等支出(类)决算数为 0.78万元,与年初预算相比增加 0.78万元。其中:
1.工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.78万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:信创终端项目采购支出。
(五)商业服务业等支出(类)
商业服务业等支出(类)决算数为 9118.55万元,与年初预算相比增加 9118.55万元。其中:
1.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算8628.05万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:支付了换新补贴费用。
2.涉外发展服务支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算490.51万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:支付了巴彦淖尔籽仁类产品技术性贸易措施研究评议基地经费、参加第五届中蒙博览会盟市综合展展位费、巴彦淖尔优质农产品市场拓展专场活动补助等费用。
(六)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 24.90万元,与年初预算相比增加 1.08万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算23.82万元,支出决算24.9万元,完成年初预算的104.53%。决算数与年初预算数的差异原因:住房公积金缴费基数增加。
(七)粮油物资储备支出(类)
粮油物资储备支出(类)决算数为 68.1万元,与年初预算相比增加0万元。其中:
1.重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算68.1万元,支出决算68.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 329.90万元,其中:
(一)人员经费 292.14万元。主要包括:基本工资73.88万元、津贴补贴87.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.02万元、职业年金缴费9.5万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、公务员医疗补助缴费7.53万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金24.9万元、其他工资福利支出19.99万元、退休费16.93万元、生活补助1.97万元。
(二)公用经费 37.77万元。主要包括:办公费2.81万元、水费0.6万元、电费3万元、邮电费2.5万元、取暖费1.66万元、物业管理费4.35万元、培训费1.1万元、工会经费2.98万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用15.08万元、其他商品和服务支出1.9万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9589.66万元,其中:
(一)工资福利支出 0万元。
(二)商品和服务支出 779.20万元。主要包括:办公费9.74万元、印刷费7万元、差旅费32.9万元、因公出国(境)费用0.19万元、租赁费240万元、公务接待费0.51万元、委托业务费383.88万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用24.26万元、其他商品和服务支出等80.42万元。
(三)资本性支出 1.91万元。主要包括:办公设备购置1.91万元。
(四)对个人和家庭的补助 8339.67万元。主要包括:其他对个人和家庭的补助8339.67万元。
(五)资本性支出(基本建设)0.78万元。主要包括:办公设备购置0.78万元。
(六)对企业补助468.1万元。主要包括:费用补贴468.1万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.49万元,支出决算 2.49万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.19万元,支出决算 0.19万元,完成预算的 100.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算 1.79万元,支出决算 1.79万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.51万元,支出决算 0.51万元,完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.49万元,支出决算 2.49万元,与预算差异原因:无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度财政拨款“三公”经费支出 2.49万元。因公出国(境)费支出 0.19万元,占 7.54%;公务用车购置及运行维护费支出 1.79万元,占 71.99%;公务接待费支出 0.51万元,占 20.47%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.19万元,全年出国(境)团组1 个,累计1 人次。与上年决算相比,减少0.88万元,下降82.43%,变动原因:支付了上年度随团赴蒙古国参加中蒙口岸高质量发展第二次会晤剩余经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.79万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出 1.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比,增加 0.69万元,增长 62.15%,变动原因:支付了加油费和维修费。
3.公务接待费支出 0.51万元。其中:国内公务接待支出 0.51万元,接待5 批次,25 人次,开支内容:公务接待;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0.21万元,增长 69.83%,变动原因:公务接待人次增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 22078.84万元。与上年决算相比,增加 12919.66万元,增长 141.06%,变动原因:增加了资源勘探工业信息等支出。其中:
(一)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)支出22078.84万元,主要用于以旧换新补贴。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级) 2025年度公用经费支出决算 37.77万元,与上年决算相比,增加2.07万元,增长5.81%,变动原因:日常公用经费增加。其中,机关运行经费支出决算 37.77万元。比上年决算相比,增加 2.07万元,增长 5.81%,变动原因:机关运行经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度政府采购支出总额 311.50万元,其中:政府采购货物支出 2.70万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 308.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 305.28万元,占政府采购支出总额的98%,其中:授予小微企业合同金额 305.28万元,占政府采购支出总额的98%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆1 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:无其他用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目26个,资金 9589.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目16个,共涉及资金 22078.84万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“2025年消费品依旧换新自治区资金”、“市本级促消费专项资金”、“第五届中蒙博览会展位费”“开展建设国家向北开放重要桥头堡、建设外贸转型升级基地宣传项目”、“偿还经纬公司办公楼租金项目”等42个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9589.66万元,政府性基金支出22078.84万元。其中,对“2025年消费品依旧换新自治区资金”、“市本级促消费专项资金”、“第五届中蒙博览会展位费”“开展建设国家向北开放重要桥头堡、建设外贸转型升级基地宣传项目”、“偿还经纬公司办公楼租金项目”等项目开展绩效评价。从评价情况看,以上项目实施有序,资金管理规范,如期完成年度目标,绩效总体良好。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局(本级)2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.2025年消费品依旧换新自治区资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.55分。全年预算数为5768.96万元,执行数为5700.16万元,完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况:2025年消费品以旧换新各领域商品交易超24万台/件,拉动消费18.9亿元。发现的主要问题及原因:项目资金未全部支付。下一步改进措施:下年度继续支付剩余资金。
2.市本级促消费专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为893.8万元,执行数为893.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2025年市本级促消费资金分别安排汽车领域消费券500万元、其他品类政府消费券281万元、支持二手车促消费71万元、支持临河区云上数字经济产业园线上促消费活动100万元、消费品以旧换新审核费用48万元。资金已全部使用,累计带动消费5.56亿元,整体杠杆效应达1:5.56,完成既定工作目标。发现的主要问题及原因:政策宣传覆盖面仍有提升空间,部分惠民活动市场知晓度不高,拉动消费的叠加效应未能充分释放。下一步改进措施:优化惠民活动宣传推广方式,精准匹配群众消费需求,进一步放大财政资金撬动消费的带动功能。
3.第五届中蒙博览会展位费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照自治区商务厅的统一部署和安排,第五届中蒙博览会期间设置盟市综合展,为确保我市展览展示活动顺利开展,我局利用2023年度外经贸发展专项资金扩大吸引外资44万元用于支持第五届中蒙博览会参展事项。发现的主要问题及原因:展会配套对接洽谈活动深度不足,参展企业精准对接客商的实效有待进一步提升。下一步改进措施:优化参展配套经贸对接环节,强化企业精准撮合,切实放大展会招商引资成效。
4.开展建设国家向北开放重要桥头堡、建设外贸转型升级基地宣传自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为22.78万元,执行数为22.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:。发现的主要问题及原因:宣传推广形式较为单一,对外推介的精准度不高,品牌传播影响力还有提示空间。下一步改进措施:丰富多元化宣传载体,持续放大向北开放桥头堡宣传效应。
5.偿还经纬公司办公楼租金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按照合同约定,偿还拖欠经纬公司办公用房租赁费本金及违约金,确保资金专款专用,用于债务偿还。发现的主要问题及原因:债务风险常态化管控机制不够完善,前期资金统筹预判不足。下一步改进措施:强化债务资金动态管理,提前做好资金筹划。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
2025年消费品以旧换新自治区资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市商务局(部门) |
实施单位 |
巴彦淖尔市商务局 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5768.96 |
5700.16 |
10 |
98.81 |
9.88 | |||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
5768.96 |
5700.16 |
—— |
98.81 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
落实国家、自治区消费品以旧换新补贴政策,鼓励消费者淘汰老旧车辆,推动汽车、家电、家装消费市场活跃度逐步提升。 |
2025年消费品以旧换新各领域商品交易超24万台/件,拉动消费18.9亿元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
政策实施期间手机等数码产品以旧换新笔数 |
正向 |
大于等于 |
7 |
8.55 |
万 |
8 |
8 |
无偏差 |
|
政策实施期间参与汽车置换更新活动主体数 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
家 |
7 |
7 |
无偏差 | |||
|
质量指标 |
项目资金使用合规率 |
正向 |
大于等于 |
92 |
100 |
% |
8 |
8 |
无偏差 | ||
|
补贴到消费者个人比重 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
无偏差 | |||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
|
2026年底前 |
2026年一季度 |
|
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
资金拨付时间 |
定性 |
|
2026年底前 |
2026年一季度 |
|
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
5768.96 |
5700.16 |
万元 |
5 |
4.94 |
自治区配套补缺口资金实际使用5700.16万元。 | ||
|
汽车置换更新补贴成本 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
汽车置换更新拉动消费 |
正向 |
大于等于 |
10 |
8.73 |
亿元 |
10 |
8.73 |
2025年以旧换新政策于8月公告暂停,故未达到全年预计数。 | |
|
社会效益 |
汽车消费市场活跃度 |
定性 |
|
逐步提升 |
逐步提升 |
|
10 |
9 |
无偏差 | ||
|
生态效益 |
消费者购买新能源汽车意愿 |
定性 |
|
逐步提升 |
逐步提升 |
|
5 |
4 |
无偏差 | ||
|
可持续影响 |
对消费者消费意愿的影响 |
定性 |
|
积极影响 |
积极影响 |
|
5 |
4 |
无偏差 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目实施服务企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
90 |
% |
10 |
10 |
无偏差 | |
|
总分 |
100 |
95.55 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
市本级促消费专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市商务局(部门) |
实施单位 |
巴彦淖尔市商务局 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
893.8 |
893.8 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
893.8 |
893.8 |
—— |
100 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
以“畅享美好生活·嗨购巴彦淖尔”为主题,发挥政府部门引领,行业协会、企业主体作用,充分利用政府促消费政策,采取发放电子消费券、创设消费新场景、引进消费新模式、提升消费服务品质、吸引消费新品牌等多种形式,推动消费促进工作,不断扩大消费规模,进一步释放消费潜力,推动全市经济社会高质量发展。 |
2025年市本级促消费资金分别安排汽车领域消费券500万元、其他品类政府消费券281万元、支持二手车促消费71万元、支持临河区云上数字经济产业园线上促消费活动100万元、消费品以旧换新审核费用48万元。资金已全部使用,累计带动消费5.56亿元,整体杠杆效应达1:5.56,完成既定工作目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
支持汽车企业销售汽车数量 |
正向 |
等于 |
1600 |
1622 |
辆 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
支持促消费活动开展企业数量 |
正向 |
大于等于 |
50 |
300 |
家 |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
质量指标 |
汽车消费市场品牌多元化品质化高端化水平 |
定性 |
|
逐步丰富 |
逐步丰富 |
|
10 |
9 |
无偏差 | ||
|
全市商贸流通企业经营情况稳步提升 |
定性 |
|
稳步提升 |
稳步提升 |
|
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
时效指标 |
市本级财政拨付专项资金比例 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
资金拨付至第三方合作平台 |
定性 |
|
按时拨付 |
按时拨付 |
|
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
成本指标 |
发放汽车类政府消费券资金总成本 |
定性 |
|
400 |
400 |
|
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
全年开展促销活动投入资金总成本 |
定性 |
|
1000 |
945.8 |
|
5 |
4 |
无偏差 | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
汽车企业活动期间营业额增加 |
定性 |
|
持续增加 |
持续增加 |
|
10 |
10 |
无偏差 | |
|
社会效益 |
商贸流通消费市场集聚度和繁荣度 |
定性 |
|
不断拓展 |
不断拓展 |
|
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
生态效益 |
以旧换新消费意愿不断扩大 |
定性 |
|
持续增长 |
持续增长 |
|
10 |
9 |
无偏差 | ||
|
可持续影响 |
提升消费者愿消费的能力 |
定性 |
|
不断扩大 |
不断扩大 |
|
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参与消费活动企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
无偏差 | |
|
总分 |
100 |
97.00 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
第五届中蒙博览会展位费 | ||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市商务局(部门) |
实施单位 |
巴彦淖尔市商务局 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
44 |
44 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
44 |
44 |
—— |
100 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按照中国—蒙古国博览会秘书处关于印发《第五届中蒙博览会工作指引的通知》,第五届中蒙博览会期间设置盟市综合展,为确保我市展览展示活动顺利开展,利用2023年度外经贸发展专项资金扩大吸引外资44万元用于支持第五届中蒙博览会参展事项。 |
按照自治区商务厅的统一部署和安排,第五届中蒙博览会期间设置盟市综合展,为确保我市展览展示活动顺利开展,我局利用2023年度外经贸发展专项资金扩大吸引外资44万元用于支持第五届中蒙博览会参展事项。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
第五届中蒙博览会参展产品种类 |
正向 |
大于等于 |
20 |
20 |
类 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
参加第五届中蒙博览会采购商数量 |
正向 |
大于等于 |
15 |
15 |
家 |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
无偏差 | ||
|
参加中蒙博览会采购商数量 |
定性 |
|
不低于全区平均水平 |
不低于全区平均水平 |
|
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
|
当年完成 |
当年完成 |
|
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
资金拨付时间 |
定性 |
|
当年拨付 |
当年拨付 |
|
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
成本指标 |
项目总成本 |
正向 |
等于 |
64 |
64 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
利用跨境电商资金 |
正向 |
等于 |
20 |
20 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
实现进出口额增长 |
正向 |
大于等于 |
5000 |
5000 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 | |
|
新增服务中小微外贸企业数量 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30 |
家 |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
社会效益 |
外贸发展环境 |
定性 |
|
增强 |
增强 |
|
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
对外开放水平 |
定性 |
|
增强 |
增强 |
|
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
可持续影响 |
未来可持续发展的影响 |
定性 |
|
积极 |
积极 |
|
10 |
5 |
无偏差 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参展企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85 |
% |
10 |
10 |
无偏差 | |
|
总分 |
100 |
95.00 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
开展建设国家向北开放重要桥头堡、建设外贸转型升级基地宣传 | ||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市商务局(部门) |
实施单位 |
巴彦淖尔市商务局 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
22.78 |
22.78 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
22.78 |
22.78 |
—— |
100 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
一是展示我市在推进落实国家向北开放重要桥头堡、外贸转型升级基地建设等工作取得的成效。 二是推动《内蒙古自治区建设国家向北开放重要桥头堡促进条例》、外贸转型升级基地建设等重大主题内容向社会公众普及。 |
为积极推动五大任务工作成效,积极开展建设国家向北开放重要桥头堡、建设外贸转型升级基地宣传工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
服务外贸企业数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
家 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
提供综合信息 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
条 |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
质量指标 |
提高农产品知名度 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
10 |
9 |
无偏差 | ||
|
制作宣传栏合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
时效指标 |
预算资金执行率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
向北开放重要桥头堡宣传内容制作完成时间 |
定性 |
|
当年 |
当年 |
|
5 |
4 |
无偏差 | |||
|
成本指标 |
建设国家向北开放重要桥头堡内容成本 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
外贸转型升级基地建设内容成本 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
带动外贸企业效益增长 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
% |
10 |
10 |
无偏差 | |
|
社会效益 |
带动就业数量 |
正向 |
等于 |
20 |
20 |
人 |
10 |
10 |
无偏差 | ||
|
可持续影响 |
外贸转型升级基地发展环境 |
定性 |
|
改善 |
改善 |
|
10 |
8 |
无偏差 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务外贸企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85 |
% |
10 |
10 |
无偏差 | |
|
总分 |
100 |
96.00 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
偿还经纬公司办公楼租金项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市商务局(部门) |
实施单位 |
巴彦淖尔市商务局 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
320 |
320 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
320 |
320 |
—— |
100 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按照合同约定,偿还拖欠经纬公司办公用房租赁费本金及违约金,避免因租金及违约金问题引发后续法律纠纷,确保资金专款专用,安全高效用于债务偿还。 |
按照合同约定,偿还拖欠经纬公司办公用房租赁费本金及违约金,确保资金专款专用,用于债务偿还。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
拖欠资金主体 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
个 |
8 |
8 |
无偏差 |
|
偿还债务主体 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
个 |
7 |
7 |
无偏差 | |||
|
质量指标 |
项目合规率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
无偏差 | ||
|
资金拨付的合规率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
无偏差 | |||
|
时效指标 |
偿还资金时限 |
定性 |
|
2025年底之前 |
2025年6月 |
|
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
偿还及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
成本指标 |
房屋租金成本 |
正向 |
等于 |
240 |
240 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 | ||
|
违约金成本 |
正向 |
等于 |
80 |
80 |
万元 |
5 |
5 |
无偏差 | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
部门形象提升 |
定性 |
|
稳步提升 |
稳步提升 |
|
10 |
9 |
无偏差 | |
|
社会效益 |
预算资金合规透明 |
定性 |
|
合规透明 |
合规透明 |
|
10 |
9 |
无偏差 | ||
|
可持续影响 |
营商环境优化 |
定性 |
|
有效优化 |
有效优化 |
|
10 |
9 |
无偏差 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
债权方满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85 |
% |
10 |
10 |
无偏差 | |
|
总分 |
100 |
97.00 |
| ||||||||
(三)部门项目绩效评价结果。
以2025年消费品依旧换新自治区资金为例,该项目绩效评价综合得分为95.55分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
(四)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
巴彦淖尔市商务局(本级)持续推进预算绩效管理制度,2025年4月21日制定印发《巴彦淖尔市商务局预算绩效目标管理办法》,明确预算绩效管理组织管理与职责分工,规范绩效目标编制、绩效目标审核、绩效目标批复与应用等全流程工作,提升财政资金使用效益,核心绩效指标标准体系尚未完全建立,下一步将结合本单位运行实际,逐步完善绩效指标标准体系建设,强化绩效指标的导向约束作用,进一步提升预算绩效管理规范化水平。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨美婷 联系电话:0478-8922601
见附件。
开展建设国家向北开放重要桥头堡、建设外贸转型升级基地宣传 (1).xlsx